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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2102 Data de lançamento: 28/03/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FÉRIAS MARCO 1.523,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2022 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FÉRIAS MARCO 1.523,76
28/03/2022 LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.MARÇO/2022 1.523,76
29/03/2022 Pagamento de Empenho 2102/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.523,76
TOTAL 1.523,76 1.523,76 1.523,76
SALDO A PAGAR 0,00