| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2326 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente a folha de MARÇO | 2.121,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente a folha de MARÇO | 2.121,81 | ||
| 30/03/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2021 | 2.121,81 | ||
| 30/03/2022 | Pagamento de Empenho 2326/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.121,81 | ||
| TOTAL | 2.121,81 | 2.121,81 | 2.121,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||