Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2022 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente a folha de MARÇO |
95.758,61 |
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| 30/03/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2021 |
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95.758,61 |
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| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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111,78 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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406,29 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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522,00 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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798,75 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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1.028,71 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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2.769,24 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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3.087,83 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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4.168,75 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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6.720,63 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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6.862,70 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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8.236,92 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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15.262,47 |
| 30/03/2022 |
Pagamento de Empenho 2389/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45.782,54 |
| TOTAL |
95.758,61 |
95.758,61 |
95.758,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |