| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 304 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FÉRIAS FEV/22 | 1.624,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FÉRIAS FEV/22 | 1.624,19 | ||
| 25/01/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP.JANEIRO/FEVEREIRO | 1.624,19 | ||
| 25/01/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Conselho Tutelar | 238,21 | ||
| 25/01/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Conselho Tutelar | 589,26 | ||
| 26/01/2022 | Pagamento de Empenho 304/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 796,72 | ||
| TOTAL | 1.624,19 | 1.624,19 | 1.624,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 25/01/2022 | 238,21 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 25/01/2022 | 589,26 | Lançada | |
| TOTAL | 827,47 |