Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA DE FERIAS MAIO 2022 |
6.643,74 |
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| 04/05/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR /FÉRIAS |
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6.643,74 |
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| 04/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1,61 |
| 04/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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13,64 |
| 04/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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26,18 |
| 04/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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58,31 |
| 04/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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233,23 |
| 04/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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521,09 |
| 04/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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808,01 |
| 05/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3338/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.981,67 |
| TOTAL |
6.643,74 |
6.643,74 |
6.643,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |