O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3374 Data de lançamento: 06/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,TREINAMEN TO, CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO PERMANEN TE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019... --------------------------------- *ITEM 1.25 = SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS(R$824,50)MENSAL.. *ITEM 1.26 = SISTEMA ATENDIMENTO MÉDICO (R$824,50)MENSAL)........ --------------------------------- =PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D 54,97 384,77
8.00 =PAGAMENTO MENSAL PELO FORNECIMEN TO DESTES DOIS SISTEMAS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2022.................... 1.649,00 13.192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2022 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,TREINAMEN TO, CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO PERMANEN TE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019... --------------------------------- *ITEM 1.25 = SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS(R$824,50)MENSAL.. *ITEM 1.26 = SISTEMA ATENDIMENTO MÉDICO (R$824,50)MENSAL)........ --------------------------------- =PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DESTES DOIS SISTEMAS NO PERÍODO DE 24 A 30/04/2022............... =PAGAMENTO MENSAL PELO FORNECIMEN TO DESTES DOIS SISTEMAS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2022.................... 13.576,77
16/05/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 384,77
16/05/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3374/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 5,77
17/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3374/2022 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24 A 30/04/2022(07 DIAS),CONFORME NFS-e nº202200000017124. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 379,00
30/05/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.649,00
30/05/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3374/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 24,74
07/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3374/2022 - REF. MAIO/2022,NFS-e nº202200000017240. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 1.624,26
05/07/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.649,00
05/07/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3374/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 24,74
07/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3374/2022 - REF. JUNHO/2022,NFS-e nº202200000017439. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 1.624,26
04/08/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.649,00
04/08/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3374/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 24,74
09/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3374/2022 - REF. JULHO/2022, NFS-e nº202200000017649. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 1.624,26
13/09/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.649,00
13/09/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3374/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 24,74
15/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3374/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.624,26
04/10/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022. 1.649,00
04/10/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3374/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 79,15
11/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3374/2022 - REF. SETEMBRO/2022, NFS-e nº2022000000018020. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 1.569,85
04/11/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022. 1.649,00
04/11/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3374/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 79,15
08/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3374/2022 - REF.OUTUBRO/2022, NFS-e nº202200000018258. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 1.569,85
08/12/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.649,00
08/12/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3374/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 79,15
13/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3374/2022 - REF. NOVEMBRO/2022, NFS-e nº202200000018432. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 1.569,85
19/12/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.649,00
19/12/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3374/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 79,15
22/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3374/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.569,85
TOTAL 13.576,77 13.576,77 13.576,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 16/05/2022 5,77 Lançada
IRRF 30/05/2022 24,74 Lançada
IRRF 05/07/2022 24,74 Lançada
IRRF 04/08/2022 24,74 Lançada
IRRF 13/09/2022 24,74 Lançada
IRRF 04/10/2022 79,15 Lançada
IRRF 04/11/2022 79,15 Lançada
IRRF 08/12/2022 79,15 Lançada
IRRF 19/12/2022 79,15 Lançada
TOTAL   421,33