O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3376 Data de lançamento: 06/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,TREINAMEN TO, CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO PERMANEN TE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019... --------------------------------- *ITEM 1.29 = SISTEMA DE CONTROLE PEDAGÓGICO (R$727,50 MENSAIS).... *ITEM 1.32 = SISTEMA DE CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(R$388,00 MENSAIS)......................... ------------------------------- 37,18 260,28
8.00 =PAGAMENTO MENSAL PELO FORNECIMEN TO DESTES DOIS SISTEMAS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2022.................... 1.115,50 8.924,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2022 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,TREINAMEN TO, CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO PERMANEN TE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019... --------------------------------- *ITEM 1.29 = SISTEMA DE CONTROLE PEDAGÓGICO (R$727,50 MENSAIS).... *ITEM 1.32 = SISTEMA DE CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(R$388,00 MENSAIS)......................... --------------------------------- =PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DESTES DOIS SISTEMAS NO PERÍODO DE 24 A 30/04/2022............... =PAGAMENTO MENSAL PELO FORNECIMEN TO DESTES DOIS SISTEMAS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2022.................... 9.184,28
16/05/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 260,28
16/05/2022 NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF. -260,28
17/05/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 260,28
17/05/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3376/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 3,90
19/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3376/2022 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24 A 30/04/2022(07 DIAS),NFS-e nº202200000017125. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 256,38
06/06/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1.115,50
06/06/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3376/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 16,73
07/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3376/2022 - REF. MAIO/2022,NFS-e nº202200000017241. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 1.098,77
18/07/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ELISANGELA RABUSKE,RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. 1.115,50
18/07/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3376/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 16,73
21/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3376/2022 - REF. JUNHO/2022,NFS-e nº202200000017436. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 1.098,77
05/08/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1.115,50
05/08/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3376/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 16,73
09/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3376/2022 - REF. JULHO/2022,NFS-e nº202200000017646. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 1.098,77
13/09/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1.115,50
13/09/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3376/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 16,73
15/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3376/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.098,77
29/09/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1.115,50
29/09/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3376/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 53,54
11/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3376/2022 - REF.SETEMBRO/2022,NFS-e nº202200000018021. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 1.061,96
04/11/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.115,50
04/11/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3376/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 53,54
08/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3376/2022 - REF. OUTUBRO/2022, NFS-e nº202200000018259. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 1.061,96
12/12/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.115,50
12/12/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3376/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 53,54
15/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3376/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.061,96
26/12/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.115,50
26/12/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3376/2022, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 53,54
16/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3376/2022 - REF. DEZEMBRO/2022, NFS-e nº202200000018557. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 1.061,96
TOTAL 9.184,28 9.184,28 9.184,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 17/05/2022 3,90 Lançada
IRRF 06/06/2022 16,73 Lançada
IRRF 18/07/2022 16,73 Lançada
IRRF 05/08/2022 16,73 Lançada
IRRF 13/09/2022 16,73 Lançada
IRRF 29/09/2022 53,54 Lançada
IRRF 04/11/2022 53,54 Lançada
IRRF 12/12/2022 53,54 Lançada
IRRF 26/12/2022 53,54 Lançada
TOTAL   284,98