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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3418 Data de lançamento: 09/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 49 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... =1.573,65 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELOS VEÍCULOS VW/GOL IXR6044, JAZ1C32 FIAT/ARGO e JAZ1C18 FIAT/ARGO,UTILIZAOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FORAM ENCAMINHADOS À OUTROS MU 11.135,96 11.135,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2022 PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... =1.573,65 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELOS VEÍCULOS VW/GOL IXR6044, JAZ1C32 FIAT/ARGO e JAZ1C18 FIAT/ARGO,UTILIZAOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FORAM ENCAMINHADOS À OUTROS MUNICIPIOS PARA FAZEREM CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022................ 11.135,96
09/05/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 11.135,96
10/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3418/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 11.135,96
TOTAL 11.135,96 11.135,96 11.135,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.