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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 35 Data de lançamento: 06/01/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FOLHA férias 01/2022 1.782,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2022 FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FOLHA férias 01/2022 1.782,58
06/01/2022 Liquidação folha de pagamento férias/rescisão/complementar 1.782,58
14/01/2022 Pagamento de Empenho 35/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.782,58
TOTAL 1.782,58 1.782,58 1.782,58
SALDO A PAGAR 0,00