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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3567 Data de lançamento: 18/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ORDEM DE COMPRA nº86/2022........ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº008/22 e ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO,HOSP. MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS(CONFORME CONTRATO Nº137/2022). --------------------------------- DESINFETANTE HOSPITALAR, SOLUÇÃO 1 1% HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%, PARA SUPERFÍCIES FIXAS, C/ 01 LITRO 3,69 73,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2022 ORDEM DE COMPRA nº86/2022........ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº008/22 e ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO,HOSP. MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS(CONFORME CONTRATO Nº137/2022). --------------------------------- DESINFETANTE HOSPITALAR, SOLUÇÃO 1 1% HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%, PARA SUPERFÍCIES FIXAS, C/ 01 LITRO 73,80
25/05/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 73,80
26/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3567/2022 CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15331 73,80
TOTAL 73,80 73,80 73,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.