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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DMC DISTRIBUIDORAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3583 Data de lançamento: 19/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
800.00 ORDEM DE COMPRA Nº95/2022........ EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........ AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS..... (CONTRATO Nº143/2022)............ --------------------------------- CEFTRIAXONA 1,43 1.144,00
300.00 DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ml 3,36 1.008,00
4.00 ONDANSETRONA 8 MG/ 4 ML cx c/ 50 amp 252,00 1.008,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2022 ORDEM DE COMPRA Nº95/2022........ EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........ AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS..... (CONTRATO Nº143/2022)............ --------------------------------- CEFTRIAXONA 1 g DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ml ONDANSETRONA 8 MG/ 4 ML cx c/ 50 amp 3.160,00
11/07/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.302,00
14/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3583/2022 - DANFE nº17304 SÉRIE 1. DMC DISTRIBUIDORAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 14968 2.302,00
04/08/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 858,00
04/08/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3583/2022, 14968 - DMC DISTRIBUIDORAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 10,30
09/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3583/2022 -REFERENTE A DANFE nº17559 SÉRIE 1. DMC DISTRIBUIDORAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 14968 847,70
TOTAL 3.160,00 3.160,00 3.160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 04/08/2022 10,30 Lançada
TOTAL   10,30