O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E

Dados do Empenho
Número do empenho: 3635 Data de lançamento: 23/05/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ORDEM DE COMPRA Nº105/2022....... EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........ AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS..... (CONTRATO Nº142/2022)............ --------------------------------- FIO DE SUTUR 37,80 151,20
6.00 FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 4.0 C/ 24 UNIDADES 37,80 226,80
100.00 LUVAS DESCARTÁVEIS C/ 100 UNIDADES EM PLÁSTICO ESTÉRIL 12,60 1.260,00
8.00 ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL C/ 100 UNIDADES 22,80 182,40
40.00 DETERGENTE ENZIMÁTICO DE 01 LITRO 18,80 752,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2022 ORDEM DE COMPRA Nº105/2022....... EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS,MEDICAMEN TOS e MATERIAIS DIVERSOS DE USO EM ATENDIMENTO DE SAÚDE,A SEREM UTILIZADOS JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER E UNIDADE DO SAMU DE SALTO DO JACUÍ RS........ AQUISIÇÃO REALIZADA MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº008 ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS..... (CONTRATO Nº142/2022)............ --------------------------------- FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 3.0 C/ 24 UNIDADES FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 4.0 C/ 24 UNIDADES LUVAS DESCARTÁVEIS C/ 100 UNIDADES EM PLÁSTICO ESTÉRIL ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL C/ 100 UNIDADES DETERGENTE ENZIMÁTICO DE 01 LITRO 2.572,40
21/10/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022. 1.312,40
21/10/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022. 1.260,00
21/10/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3635/2022, 15332 - DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 15,75
21/10/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3635/2022, 15332 - DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 15,12
25/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3635/2022 - DANFE nº000013093 SÉRIE 001. DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - 15332 1.296,65
25/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3635/2022 - DANFE nº000013812 SÉRIE 001. DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - 15332 1.244,88
TOTAL 2.572,40 2.572,40 2.572,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 21/10/2022 15,75 Lançada
IRRF 21/10/2022 15,12 Lançada
TOTAL   30,87