| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3891 | Data de lançamento: | 26/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Folha Maio | 9.609,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Folha Maio | 9.609,59 | ||
| 26/05/2022 | Liquidação folha de pagto comp.maio/22 | 9.609,59 | ||
| 30/05/2022 | Pagamento de Empenho 3891/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.609,59 | ||
| TOTAL | 9.609,59 | 9.609,59 | 9.609,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||