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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4318 Data de lançamento: 09/06/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 49 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... =966,26 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO VEÍCULO DE PLACAS IZN9D83,DA SEC.MUN.DA SAÚDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTO 6.481,64 6.481,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2022 PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... =966,26 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO VEÍCULO DE PLACAS IZN9D83,DA SEC.MUN.DA SAÚDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS....................... 6.481,64
09/06/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 6.481,64
10/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4318/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 6.481,64
TOTAL 6.481,64 6.481,64 6.481,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.