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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4332 Data de lançamento: 10/06/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR AO DE Nº694/2022,REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº808/2021 QUE REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO, CONFME.PARECER JURÍDICO EMITIDO EM 25/05/2022 PELO ASSESSOR JURÍDICO SR.LUCAS C.BARCELLOS, DEFERINDO O REQUERIMENTO PROTOCOLADO PELA EMPRESA EDEM COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA NA DATA DE 28/03/2022 SOB.nº512/2022 PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS-RSU,DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO 1.363,28 12.269,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2022 EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR AO DE Nº694/2022,REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº808/2021 QUE REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO, CONFME.PARECER JURÍDICO EMITIDO EM 25/05/2022 PELO ASSESSOR JURÍDICO SR.LUCAS C.BARCELLOS, DEFERINDO O REQUERIMENTO PROTOCOLADO PELA EMPRESA EDEM COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA NA DATA DE 28/03/2022 SOB.nº512/2022 PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS-RSU,DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,O SERVIÇO A SER PESTADO DEVERÁ OBEDECER O DESCRITO NO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021............ ................................. =PAGAMENTO REF.DIFERENÇA A SER PAGA NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2022.................... 12.269,52
21/06/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.363,28
21/06/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.363,28
21/06/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4332/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 20,45
21/06/2022 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4332/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 40,90
21/06/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4332/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 20,45
21/06/2022 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4332/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 40,90
23/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4332/2022 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. REAJUSTE DE VALOR DOS SERV.DE TRANSPORTE REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2022,NFS-e nº1624. EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327 1.301,93
23/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4332/2022 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. REAJUSTE DE VALOR DOS SERV.DE TRANSPORTE REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2022,NFS-e nº1623. EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327 1.301,93
07/07/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.363,28
12/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.363,28
04/08/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.363,28
08/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.363,28
12/09/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.363,28
13/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.363,28
05/10/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.363,28
10/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.363,28
07/11/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.363,28
08/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.363,28
05/12/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.363,28
06/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.363,28
09/01/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.363,28
18/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.363,28
TOTAL 12.269,52 12.269,52 12.269,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 21/06/2022 20,45 Lançada
ISS - LIVRE 21/06/2022 40,90 Lançada
IRRF 21/06/2022 20,45 Lançada
ISS - LIVRE 21/06/2022 40,90 Lançada
TOTAL   122,70