Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2022 |
EMPENHO GLOBAL COMPLEMENTAR AO DE Nº694/2022,REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº808/2021 QUE REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO, CONFME.PARECER JURÍDICO EMITIDO EM 25/05/2022 PELO ASSESSOR JURÍDICO SR.LUCAS C.BARCELLOS,
DEFERINDO O REQUERIMENTO PROTOCOLADO PELA EMPRESA EDEM COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA NA DATA DE 28/03/2022 SOB.nº512/2022
PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO MENSAL PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS-RSU,DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,O SERVIÇO A SER PESTADO DEVERÁ OBEDECER O DESCRITO NO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021............
.................................
=PAGAMENTO REF.DIFERENÇA A SER PAGA NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2022.................... |
12.269,52 |
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21/06/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.363,28 |
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21/06/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.363,28 |
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21/06/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4332/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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20,45 |
21/06/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4332/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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40,90 |
21/06/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4332/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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20,45 |
21/06/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4332/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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40,90 |
23/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4332/2022 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. REAJUSTE DE VALOR DOS SERV.DE TRANSPORTE REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2022,NFS-e nº1624.
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327 |
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1.301,93 |
23/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4332/2022 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. REAJUSTE DE VALOR DOS SERV.DE TRANSPORTE REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2022,NFS-e nº1623.
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327 |
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1.301,93 |
07/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.363,28 |
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12/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.363,28 |
04/08/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.363,28 |
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08/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.363,28 |
12/09/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.363,28 |
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13/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.363,28 |
05/10/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.363,28 |
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10/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.363,28 |
07/11/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.363,28 |
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08/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.363,28 |
05/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.363,28 |
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06/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.363,28 |
09/01/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.363,28 |
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18/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.363,28 |
TOTAL |
12.269,52 |
12.269,52 |
12.269,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.