O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FENIX COMERCO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4602 Data de lançamento: 22/06/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 ORDEM DE COMPRA nº208/2022....... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº008/22 e ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DE SALTO DO JACUÍ RS(CONFORME CONTRATO Nº144/2022)...................... --------------------------------- SERINGA 1 ML C/ AGULHAS, CX C/ 100 UNIDADES 22,98 1.149,00
50.00 SERINGA 3 ML C/ AGULHAS CX C/ 100 UNIDADES 25,00 1.250,00
50.00 SERINGA 20 ML C/ AGULHA, CX C/ 100 UNIDADES 58,98 2.949,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2022 ORDEM DE COMPRA nº208/2022....... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº008/22 e ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DE SALTO DO JACUÍ RS(CONFORME CONTRATO Nº144/2022)...................... --------------------------------- SERINGA 1 ML C/ AGULHAS, CX C/ 100 UNIDADES SERINGA 3 ML C/ AGULHAS CX C/ 100 UNIDADES SERINGA 20 ML C/ AGULHA, CX C/ 100 UNIDADES 5.348,00
18/07/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 5.348,00
21/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4602/2022 FENIX COMERCO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 15327 5.348,00
TOTAL 5.348,00 5.348,00 5.348,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.