| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4690 | Data de lançamento: | 27/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: Ferias JULHO PARTE 1 emitido em junho | 2.400,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | FERIAS SERVIDORES REF.: Ferias JULHO PARTE 1 emitido em junho | 2.400,80 | ||
| 27/06/2022 | Liquidação folha de pagto - Férias . | 2.400,80 | ||
| 27/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Subsídios | 27,00 | ||
| 27/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Subsídios | 52,06 | ||
| 27/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA JOSNEIA MULLER, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Subsídios | 413,32 | ||
| 28/06/2022 | Pagamento de Empenho 4690/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.908,42 | ||
| TOTAL | 2.400,80 | 2.400,80 | 2.400,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PROVIDA - SIGESC | 27/06/2022 | 27,00 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 27/06/2022 | 52,06 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 27/06/2022 | 413,32 | Lançada | |
| TOTAL | 492,38 |