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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5013 Data de lançamento: 29/06/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS REF. folha JUNHO 2022 470,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2022 FERIAS INDENIZADAS REF. folha JUNHO 2022 470,62
29/06/2022 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JUNHO/2022 470,62
29/06/2022 Pagamento de Empenho 5013/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 470,62
TOTAL 470,62 470,62 470,62
SALDO A PAGAR 0,00