Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS JULHO P1 2022 |
10.516,24 |
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| 11/07/2022 |
Liquidação folha de férias comp.julho/22 |
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10.516,24 |
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| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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54,60 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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80,00 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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501,78 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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970,88 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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2.621,38 |
| 12/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5270/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.287,60 |
| TOTAL |
10.516,24 |
10.516,24 |
10.516,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |