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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5276 Data de lançamento: 11/07/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS JULHO P1 2022 1.263,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2022 FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS JULHO P1 2022 1.263,92
11/07/2022 Liquidação folha de férias comp.julho/22 1.263,92
11/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB 133,49
11/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB 441,41
12/07/2022 Pagamento de Empenho 5276/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 689,02
TOTAL 1.263,92 1.263,92 1.263,92
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS contribuição dos segurados 11/07/2022 133,49 Lançada
Consignação Sicredi 11/07/2022 441,41 Lançada
TOTAL   574,90