Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FERIAS JULHO P2 2022 |
67.261,80 |
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| 20/07/2022 |
Liquidação folha de pagto férias comp.julho/22 |
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67.261,80 |
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| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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27,33 |
| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS LIQUIDOS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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119,74 |
| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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219,68 |
| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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278,86 |
| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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337,28 |
| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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1.097,97 |
| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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8.097,57 |
| 21/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5485/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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57.083,37 |
| TOTAL |
67.261,80 |
67.261,80 |
67.261,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |