Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA JULHO 2022 |
123.839,55 |
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| 29/07/2022 |
Liquidação folha de pagto comp.julho/2022 |
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123.839,55 |
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| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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94,97 |
| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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226,09 |
| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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4.730,82 |
| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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9.783,54 |
| 29/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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11.531,69 |
| 29/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5955/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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97.472,44 |
| TOTAL |
123.839,55 |
123.839,55 |
123.839,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |