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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 603 Data de lançamento: 28/01/2022
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU Federal
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Custeio - Atenção de média e alta comp amb e hosp

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO S Referente A FOLHA JANEIRO/22 9.422,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO S Referente A FOLHA JANEIRO/22 9.422,85
28/01/2022 Liquidação Folha de pagto comp.janeiro/2022 9.422,85
28/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU 71,92
28/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU 475,36
28/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU 824,99
28/01/2022 Pagamento de Empenho 603/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.050,58
TOTAL 9.422,85 9.422,85 9.422,85
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 28/01/2022 71,92 Lançada
BERS - Consignados 28/01/2022 475,36 Lançada
INSS contribuição dos segurados 28/01/2022 824,99 Lançada
TOTAL   1.372,27