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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6173 Data de lançamento: 09/08/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.12.00.00 - Serviços de Terapias Holísticas, artísticas, físicas, entre outas
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Vigilância em Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL DE 14 ESTAÇOES DE TRATAMENTO DE AGUA, NO INTERIOR E NA CIDADE, PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº115/2018(PP-003/2018). ................................. -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE OUTUBRO DE 2022. 2.692,20 10.768,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2022 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL DE 14 ESTAÇOES DE TRATAMENTO DE AGUA, NO INTERIOR E NA CIDADE, PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº115/2018(PP-003/2018). ................................. -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE OUTUBRO DE 2022. 10.768,80
11/08/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.692,20
11/08/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6173/2022, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP 40,38
11/08/2022 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6173/2022, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP 80,77
16/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6173/2022 - REF.JULHO/2022,NFS-e nº202200000003632. ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 10933 2.571,05
19/09/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.692,20
19/09/2022 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6173/2022, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP 80,77
19/09/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6173/2022, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP 40,38
22/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6173/2022 - REF. AGOSTO/2022,NFS-e nº202200000003720. ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 10933 2.571,05
13/10/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022. 2.692,20
13/10/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6173/2022, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP 129,23
13/10/2022 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6173/2022, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP 80,77
18/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6173/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.482,20
09/11/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.692,20
09/11/2022 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6173/2022, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP 129,23
09/11/2022 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6173/2022, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP 80,77
14/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6173/2022 - REF. OUTUBRO/2022,NFS-e nº202200000003890. ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 10933 2.482,20
TOTAL 10.768,80 10.768,80 10.768,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 11/08/2022 40,38 Lançada
ISS - LIVRE 11/08/2022 80,77 Lançada
ISS - LIVRE 19/09/2022 80,77 Lançada
IRRF 19/09/2022 40,38 Lançada
IRRF 13/10/2022 129,23 Lançada
ISS - LIVRE 13/10/2022 80,77 Lançada
IRRF 09/11/2022 129,23 Lançada
ISS - LIVRE 09/11/2022 80,77 Lançada
TOTAL   662,30