| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6803 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL NOTURNO REF. Folha Agosto 2022 | 5.528,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | ADICIONAL NOTURNO REF. Folha Agosto 2022 | 5.528,73 | ||
| 29/08/2022 | Liquidação Folha de pagto comp.agosto de 2022 | 5.528,73 | ||
| 30/08/2022 | Pagamento de Empenho 6803/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.528,73 | ||
| TOTAL | 5.528,73 | 5.528,73 | 5.528,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||