Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2022 |
EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS-RSU,DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS E SUA CORRETA DESTINAÇÃO DE ACORDO COM OS SERVIÇOS DESCRITOS NO LOTE 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021(CONTRATO Nº804/2021)..
.................................
-SERVIÇO DE COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAL DE ORIGEM DOMÉSTICA DE UMA POPULAÇÃO APROXIMADA DE 12.000 HABITANTES, SENDO UMA QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA DE 100 TONELADAS,
TENDO COMO PERCURSO A SER REALIZADO OS DEFINIDOS COMO ROTA 1,ROTA 2 e ROTA 3,PESAGEM NO INÍCIO E NO FINAL DO PERCURSO E TRANSPORTE ATÉ A ESTAÇÃO DE TRANSBORDO.CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 01/01 A 31/12/2022............ |
570.156,60 |
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07/02/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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47.513,05 |
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07/02/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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1.425,39 |
07/02/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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712,70 |
09/02/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 693/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45.374,96 |
07/03/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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47.513,05 |
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07/03/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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712,70 |
07/03/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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1.425,39 |
10/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 693/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45.374,96 |
05/05/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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47.513,05 |
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05/05/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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47.513,05 |
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05/05/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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712,70 |
05/05/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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1.425,39 |
05/05/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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712,70 |
05/05/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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1.425,39 |
09/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 693/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45.374,96 |
09/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 693/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45.374,96 |
10/06/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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47.513,05 |
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10/06/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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712,70 |
10/06/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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1.425,39 |
10/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 693/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45.374,96 |
07/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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47.513,05 |
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07/07/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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753,52 |
07/07/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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1.507,03 |
12/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 693/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45.252,50 |
04/08/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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47.513,05 |
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04/08/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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753,52 |
04/08/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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1.507,03 |
08/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 693/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45.252,50 |
12/09/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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47.513,05 |
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12/09/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.411,25 |
12/09/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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1.507,03 |
13/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 693/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43.594,77 |
05/10/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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47.513,05 |
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05/10/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.411,25 |
05/10/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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1.507,03 |
10/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 693/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43.594,77 |
07/11/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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47.513,05 |
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07/11/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.411,25 |
07/11/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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1.507,03 |
08/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 693/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43.594,77 |
05/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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47.513,05 |
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05/12/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.411,25 |
05/12/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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1.507,03 |
06/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 693/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43.594,77 |
09/01/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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47.513,05 |
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09/01/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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2.411,25 |
09/01/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 693/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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1.507,03 |
18/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 693/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43.594,77 |
TOTAL |
570.156,60 |
570.156,60 |
570.156,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.