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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GENI DE AGUIAR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 710 Data de lançamento: 01/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 ORDEM DE COMPRA Nº11/2022........ EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.REF. A CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTAR SERVIÇOS EM ARTESANATO JUNTO AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)E PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES REFERENTE À OFICINA TERAPÊUTICA DE ATESANATO JUNTO AO CENTRO REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESENVOLVER,CFME. CONTRATO Nº 038/2022.(INEXIGIBILIDADE Nº002/2022 BASE LEGAL ART.74"CAPUT"DA LEI 14133/2021)...................... -SERVIÇOS A SER 1.500,00 18.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2022 ORDEM DE COMPRA Nº11/2022........ EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.REF. A CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTAR SERVIÇOS EM ARTESANATO JUNTO AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)E PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES REFERENTE À OFICINA TERAPÊUTICA DE ATESANATO JUNTO AO CENTRO REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESENVOLVER,CFME. CONTRATO Nº 038/2022.(INEXIGIBILIDADE Nº002/2022 BASE LEGAL ART.74"CAPUT"DA LEI 14133/2021)...................... -SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 03/01 A 31/12/2022)... 18.000,00
08/02/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.500,00
09/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 710/2022 - REF. JANEIRO/2022,NFS-e nº202200000000058. GENI DE AGUIAR DA SILVA - 12896 1.500,00
04/03/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.500,00
07/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 710/2022 - REF. FEVEREIRO/2022,NFS-e nº202200000000060. GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 1.500,00
04/04/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.500,00
07/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 710/2022 - REF. MARÇO/2021,NFS-e nº202200000000061. GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 1.500,00
09/05/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.500,00
11/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 710/2022 - REF.ABRIL/2022,NFS-e nº202200000000064,RELATÓRIO ANEXO. GENI DE AGUIAR SILVA-MEI - 12896 1.500,00
03/06/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.500,00
07/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 710/2022 - REF. MAIO/2022, NFS-e nº202200000000066, RELATÓRIO ANEXO. GENI DE AGUIAR SILVA-MEI - 12896 1.500,00
01/07/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.500,00
07/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 710/2022 - REF. JUNHO/2022,NFS-e nº202200000000067,RELATÓRIO ANEXO. GENI DE AGUIAR SILVA-MEI - 12896 1.500,00
08/08/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.500,00
09/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 710/2022 - REF. JULHO/2022,NFS-e nº202200000000070,RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS,ANEXO. GENI DE AGUIAR SILVA-MEI - 12896 1.500,00
05/09/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.500,00
06/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 710/2022 - REF. AGOSTO/2022,NFS-e nº202200000000071,RELATÓRIO ANEXO. GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 1.500,00
04/10/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.500,00
11/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 710/2022 - REF. SETEMBRO/2022, NFS-e nº202200000000074,RELATÓRIO ANEXO. GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 1.500,00
01/11/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.500,00
08/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 710/2022 - REF. OUTUBRO/2022, NFS-e nº202200000000076, RELATÓRIO ANEXO. GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 1.500,00
12/12/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.500,00
13/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 710/2022 - REF. NOVEMBRO/2022,NFS-e nº202200000000079,RELATÓRIO ANEXO. GENI DE AGUIAR SILVA - 12896 1.500,00
26/12/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.500,00
10/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 710/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.500,00
TOTAL 18.000,00 18.000,00 18.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.