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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7152 Data de lançamento: 13/09/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO Férias Setembro P1 2022 232,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2022 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO Férias Setembro P1 2022 232,04
13/09/2022 Liquidação folha de pagto -férias.Comp.setembro/2022 232,04
14/09/2022 Pagamento de Empenho 7152/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 232,04
TOTAL 232,04 232,04 232,04
SALDO A PAGAR 0,00