O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 723 Data de lançamento: 01/02/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº24478475,COMPETÊNCIA JANEIRO/22 ................................. - ESTAGIÁRIA: CARLA CORREA ZAMBIAZ(ENS SUPERIOR)............ 840,00 840,00
1.00 - ESTAGIÁRIA: CARLA MAIKIELE DOS SANTOS CRISPIN(ENS SUPERIOR)..... 840,00 840,00
1.00 - ESTAGIÁRIA: GABRIELA CARVALHO BRANDÃO(ENS SUPERIOR)............ 307,00 307,00
1.00 -ESTAGIÁRIA: GABRIELLE FERNANDES ALVES(ENS.SUPERIOR).............. 840,00 840,00
1.00 -ESTAGIÁRIA: IARA MAIDANA TELLES (ENS.MÉDIO)...................... 600,00 600,00
1.00 ESTAGIÁRIA:ROSELAINE DE MATOS(ENS.SUPERIOR)................... 840,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2022 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº24478475,COMPETÊNCIA JANEIRO/22 ................................. - ESTAGIÁRIA: CARLA CORREA ZAMBIAZ(ENS SUPERIOR)............ - ESTAGIÁRIA: CARLA MAIKIELE DOS SANTOS CRISPIN(ENS SUPERIOR)..... - ESTAGIÁRIA: GABRIELA CARVALHO BRANDÃO(ENS SUPERIOR)............ -ESTAGIÁRIA: GABRIELLE FERNANDES ALVES(ENS.SUPERIOR).............. -ESTAGIÁRIA: IARA MAIDANA TELLES (ENS.MÉDIO)...................... ESTAGIÁRIA:ROSELAINE DE MATOS(ENS.SUPERIOR)................... 4.267,00
01/02/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 4.267,00
04/02/2022 Pagamento de Empenho 723/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.267,00
TOTAL 4.267,00 4.267,00 4.267,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.