| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7412 | Data de lançamento: | 29/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Folha Setembro 2022 | 670,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Folha Setembro 2022 | 670,85 | ||
| 29/09/2022 | Liquidação folha de pagto comp.setembro/22 | 670,85 | ||
| 30/09/2022 | Pagamento de Empenho 7412/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 670,85 | ||
| TOTAL | 670,85 | 670,85 | 670,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||