Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FERIAS FEV/22 |
2.778,68 |
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| 08/02/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO - FÉRIAS |
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2.778,68 |
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| 08/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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8,42 |
| 08/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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9,63 |
| 08/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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145,06 |
| 08/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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154,31 |
| 08/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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165,79 |
| 08/02/2022 |
Pagamento de Empenho 825/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.295,47 |
| TOTAL |
2.778,68 |
2.778,68 |
2.778,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |