Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC...................
DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(PROCESSO nº277/21
,DISPENSA nº049/2021)............
---------------------------------
=515,67 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISB7372. |
3.393,14 |
3.393,14 |
1.00 |
=455,88 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISK8214. |
3.005,44 |
3.005,44 |
1.00 |
=255,98 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXZ8712. |
1.709,95 |
1.709,95 |
1.00 |
=618,76 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS JAL8E83. |
4.083,80 |
4.083,80 |
1.00 |
=725,24 LITROS DE ÓLEO DIESEL OARA O VEÍCULO DE PLACAS JBA7C73. |
4.844,64 |
4.844,64 |
1.00 |
=350,08 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IRA3082. |
2.313,01 |
2.313,01 |
1.00 |
=308,45 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IRE8146. |
2.568,23 |
2.568,23 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2022 |
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC...................
DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(PROCESSO nº277/21
,DISPENSA nº049/2021)............
---------------------------------
=515,67 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISB7372. =455,88 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISK8214. =255,98 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXZ8712. =618,76 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS JAL8E83. =725,24 LITROS DE ÓLEO DIESEL OARA O VEÍCULO DE PLACAS JBA7C73. =350,08 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IRA3082. =308,45 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IRE8146. |
21.918,21 |
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04/11/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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21.918,21 |
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09/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8620/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 |
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21.918,21 |
TOTAL |
21.918,21 |
21.918,21 |
21.918,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.