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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8630 Data de lançamento: 04/11/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 49 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA.... DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(PROCESSO nº277/21 ,DISPENSA nº049/2021)............ --------------------------------- =10,49 LITROS DE GASOLINA PARA MÁQUINA DE CORTE DE GRAMA CÓDIGO PSJ0004.......................... --------------------------------- 53,82 53,82
1.00 =202,61 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382. 1.055,73 1.055,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2022 PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA.... DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(PROCESSO nº277/21 ,DISPENSA nº049/2021)............ --------------------------------- =10,49 LITROS DE GASOLINA PARA MÁQUINA DE CORTE DE GRAMA CÓDIGO PSJ0004.......................... --------------------------------- =202,61 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382. 1.109,55
04/11/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.109,55
09/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8630/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 1.109,55
TOTAL 1.109,55 1.109,55 1.109,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.