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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8670 Data de lançamento: 07/11/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 49 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCROSS PLACAS IZP7F96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO/CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 PROCESSO nº277/2021....................... --------------------------------- =130,96 LITROS DE GASOLINA....... 648,29 648,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2022 PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCROSS PLACAS IZP7F96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO/CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº049/2021 PROCESSO nº277/2021....................... --------------------------------- =130,96 LITROS DE GASOLINA....... 648,29
07/11/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FÁTIMA ARAVITES SEC.MUN.DA ADM. EM EXERCÍCIO NO PERÍODO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA. 648,29
09/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8670/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 648,29
TOTAL 648,29 648,29 648,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.