Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2022 |
EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA PARA FORNECER PROFISSIONAL MÉDICO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA
ATENDIMENTO TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E EM CARÁTER DE URGÊNCIA, JUNTO AO ESF PORTÃO,SENDO 120 CONSULTAS MENSAIS,CONFORMA CONTRATO Nº 283/2022 COM VIGÊNCIA DE 05/10/22 A 05/02/2023.....................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº072/2022.
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PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 05 A 31/10/2022
(27 DIAS).......................
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2022(02 MESES)..... |
34.451,61 |
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09/11/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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10.451,61 |
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09/11/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8677/2022, 15729 - CLÍNICA MÉDICA WIATROWSKI LTDA |
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501,68 |
11/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8677/2022 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 05 A 31/10/2022,CONFORME NFS-e nº202200000000006.
CLÍNICA MÉDICA WIATROWSKI LTDA - 15729 |
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9.949,93 |
30/11/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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12.000,00 |
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30/11/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8677/2022, 15729 - CLÍNICA MÉDICA WIATROWSKI LTDA |
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576,00 |
06/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8677/2022 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022,NFS-e nº202200000000009.,RELATÓRIO ANEXO.
CLÍNICA MÉDICA WIATROWSKI LTDA - 15729 |
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11.424,00 |
28/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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12.000,00 |
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28/12/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8677/2022, 15729 - CLÍNICA MÉDICA WIATROWSKI LTDA |
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576,00 |
10/01/2023 |
Pagamento de Empenho 8677/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.424,00 |
TOTAL |
34.451,61 |
34.451,61 |
34.451,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.