Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FERIAS FEV/22 |
2.746,22 |
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| 10/02/2022 |
liquidação folha férias comp.fevereiro/22 |
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2.746,22 |
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| 10/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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5,23 |
| 10/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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20,92 |
| 10/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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76,89 |
| 10/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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79,90 |
| 10/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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307,58 |
| 11/02/2022 |
Pagamento de Empenho 926/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.255,70 |
| TOTAL |
2.746,22 |
2.746,22 |
2.746,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |