Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha Novembro 2022 |
112.860,89 |
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| 29/11/2022 |
Liquidação Folha de pagto comp.novembro/2022 |
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112.860,89 |
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| 29/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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78,00 |
| 29/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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86,57 |
| 29/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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281,40 |
| 29/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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2.513,27 |
| 29/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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8.199,53 |
| 29/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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10.242,91 |
| 29/11/2022 |
Pagamento de Empenho 9303/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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91.459,21 |
| TOTAL |
112.860,89 |
112.860,89 |
112.860,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |