| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9602 | Data de lançamento: | 09/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Folha dezembro de férias p1 2022 | 4.118,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Folha dezembro de férias p1 2022 | 4.118,83 | ||
| 09/12/2022 | lIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.DEZ/22 | 4.118,83 | ||
| 12/12/2022 | Pagamento de Empenho 9602/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.118,83 | ||
| TOTAL | 4.118,83 | 4.118,83 | 4.118,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||