Número do empenho: |
9690 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2022 |
EMPENHO GLOBAL REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL(PRÉDIO COM GALPÃO PRÉ MOLDADO EM ALVENARIA,COM 300m²,SENDO 180m²EM ALVENARIA CONTENDO PISO E 120m² COBERTO,SEM PAREDES EM TERRENO DE 2.529m²,
TODO FECHADO,LOCALIZADO NA RUA 10 DE MARÇO S/nº BAIRRO NAVEGANTES EM SALTO DO JACUÍ RS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, EIS QUE NECESSÁRIOS HODIERNAMENTE TENDO EM CONTA QUE
A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NÃO POSSUI LOCAL ESPECÍFICO PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 322/2022.INEXIGIBILIDADE nº015/22
PROCESSO Nº2188/2022)............
---------------------------------
=PAGAMENTO COM BASE NA CLAUSULA SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO nº322/2022,REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 31/12/2022(14 DIAS)......
--------------------------------- =PAGAMENTO COM BASE NA CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO nº322/2022,
REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 18/12/2022(02 MESES)............. |
5.942,71 |
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14/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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4.848,00 |
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14/12/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9690/2022, 2281 - Adriana Regina Tramontini da Silva |
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463,84 |
14/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 9690/2022 - PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERÍODO DE 18/10 A 18/12/2022(DOIS MESES) CONFORME CONTRATO nº322/2022 RECIBO DE ALUGUEL nº005 e 006, EMITIDO EM 14/12/2022 PELA SRA.ADRIANA R. T.DA SILVA CPF nº60069899053.
Adriana Regina Tramontini da Silva - 2281 |
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4.384,16 |
26/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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1.094,71 |
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28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 9690/2022 - PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 10 DE MARÇO(GALPÃO PARA DEPÓSITO DE MATERIAL ELÉTRIO),REF. AO PERÍODO DE 18 A 31/12/2022 (14 DIAS),CONFORME RECIBO nº007 EMITIDO EM 14/12/2022 PELA SRA.ADRIANA R.T. DA SILVA CPF nº600.698.990-53.
Adriana Regina Tramontini da Silva - 2281 |
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1.094,71 |
TOTAL |
5.942,71 |
5.942,71 |
5.942,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.