Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10043 |
Data de lançamento: |
19/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 12/2023 |
0,00 |
28.405,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2023 |
Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 12/2023 |
28.405,00 |
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19/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES PAT COMP. DEZ/2023 |
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28.405,00 |
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19/01/2024 |
Pagamento de Empenho 10043/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28.405,00 |
TOTAL |
28.405,00 |
28.405,00 |
28.405,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.