Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10170 |
Data de lançamento: |
21/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. decimo banrisul 2023 |
0,00 |
220,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2023 |
INSS PARTE PATRONAL REF. decimo banrisul 2023 |
220,50 |
|
|
21/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP 13° SAL |
|
220,50 |
|
28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10170/2023
INSS - 9672 |
|
|
220,50 |
TOTAL |
220,50 |
220,50 |
220,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.