Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10231 |
Data de lançamento: |
22/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. DEZEMBRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: - 21644586............. |
0,00 |
661,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/12/2023 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. DEZEMBRO/2023, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: - 21644586............. |
661,34 |
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22/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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661,34 |
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22/12/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 10231/2023, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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31,74 |
28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10231/2023
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
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629,60 |
TOTAL |
661,34 |
661,34 |
661,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
22/12/2023 |
31,74 |
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Lançada |
TOTAL |
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31,74 |
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