Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10508 |
Data de lançamento: |
27/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. folha ferias dezembro 2023 |
0,00 |
305,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2023 |
INSS PARTE PATRONAL REF. folha ferias dezembro 2023 |
305,61 |
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27/12/2023 |
FOLHA DE PAGTO FÉRIAS |
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305,61 |
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18/01/2024 |
Pagamento de Empenho 10508/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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305,61 |
TOTAL |
305,61 |
305,61 |
305,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.