Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10623 |
Data de lançamento: |
28/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Especial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Classe Educ Especial - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
754 - Recursos de Operações de Crédito |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13. SALÁRIO REF. decimo banrisul 2023 |
0,00 |
36.618,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2023 |
13. SALÁRIO REF. decimo banrisul 2023 |
36.618,62 |
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28/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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36.618,62 |
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29/12/2023 |
Pagamento de Empenho 10623/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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36.618,62 |
TOTAL |
36.618,62 |
36.618,62 |
36.618,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.