Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2023 |
ORDEM DE COMPRA Nº6/2023.........
EMPENHO GLOBAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AS ATIVIDADES DE DIGITADOR DO PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR), NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº009/2023)............
-SERVIÇO DE DIGITADORA DAS ATIVIDADES DO PIM, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS..... |
11.000,00 |
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03/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.000,00 |
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07/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1065/2023 - REF. FEVEREIRO/2023, NFS-e nº202300000000011,RELATÓRIO ANEXO.
MARCIRIA DA SILVA - 15476 |
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1.000,00 |
11/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.000,00 |
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13/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1065/2023 - REF. MARÇO/2023,NFS-e nº202300000000012,RELATÓRIO ANEXO.
MARCIRIA DA SILVA - 15476 |
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1.000,00 |
05/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.000,00 |
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11/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1065/2023 - REF. ABRIL/2023,NFS-e nº202300000000013,RELATÓRIO ANEXO.
MARCIRIA DA SILVA - 15476 |
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1.000,00 |
07/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.000,00 |
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15/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1065/2023 - REF. MAIO/2023, NFS-e nº202300000000014,RELATÓRIO ANEXO.
MARCIRIA DA SILVA - 15476 |
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1.000,00 |
05/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.000,00 |
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11/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1065/2023 - REF. JUNHO/2023, NFS-e nº15,RELATÓRIO ANEXO.
MARCIRIA DA SILVA - 15476 |
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1.000,00 |
01/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.000,00 |
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03/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1065/2023 - REF. JULHO/2023, NFS-e nº202300000000016,RELATÓRIO ANEXO.
MARCIRIA DA SILVA - 15476 |
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1.000,00 |
05/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.000,00 |
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14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1065/2023 - REF.AGOSTO/2023, NFS-e nº2 RELATÓRIO ANEXO.
MARCIRIA DA SILVA - 15476 |
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1.000,00 |
16/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.000,00 |
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19/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1065/2023 - REF. SETEMBRO/2023, NFS-e nº3.
MARCIRIA DA SILVA - 15476 |
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1.000,00 |
16/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.000,00 |
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16/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1065/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFS-e nº4, RELATÓRIO ANEXO.
MARCIRIA DA SILVA - 15476 |
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1.000,00 |
30/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.000,00 |
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08/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1065/2023 - REF. NOVEMBRO/2023,NFS-e nº5 RELATÓRIO ANEXO.
MARCIRIA DA SILVA - 15476 |
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1.000,00 |
19/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.000,00 |
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28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1065/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFS-e nº6,RELATÓRIO ANEXO.
MARCIRIA DA SILVA - 15476 |
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1.000,00 |
TOTAL |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.