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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1104 Data de lançamento: 16/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACAS IZL1E07, IZG7J06, IZL1D73, JAA5J17 E IZN9D83, UTILIZADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA FAZER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DEVIDO A ALTA QUILOMETRAGEM QUE PERCORREM DIARIAMENTE...................... -MONTAGEM DE PNEUS.............. 20,00 120,00
5.00 -BALANCEAMENTO.................. 30,00 150,00
5.00 -MONTAGEM DE PNEUS.............. 15,00 75,00
4.00 -BALANCEAMENTO.................. 25,00 100,00
2.00 -GEOMETRIA...................... 70,00 140,00
1.00 -VULCANIZAÇÃO DE PNEUS.......... 140,00 140,00
2.00 -CAMBAGEM....................... 130,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACAS IZL1E07, IZG7J06, IZL1D73, JAA5J17 E IZN9D83, UTILIZADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA FAZER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DEVIDO A ALTA QUILOMETRAGEM QUE PERCORREM DIARIAMENTE...................... -MONTAGEM DE PNEUS.............. -BALANCEAMENTO.................. -MONTAGEM DE PNEUS.............. -BALANCEAMENTO.................. -GEOMETRIA...................... -VULCANIZAÇÃO DE PNEUS.......... -CAMBAGEM....................... 985,00
23/02/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 985,00
27/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1104/2023 ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125 985,00
TOTAL 985,00 985,00 985,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.