Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CARTORIO E TABELIONATO DO ESCRIVÃO GUIDO ASTOR LIESENFELD, PARA O EXERCÍCIO DE 2023................ |
6.500,00 |
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02/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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1.604,30 |
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07/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1106/2023 - Conforme Recibos de Emolumentos nº 4183; 3863; 3902; 3731.
Guido Astor Lienselfeld - 885 |
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1.604,30 |
20/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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268,66 |
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27/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1106/2023 - NOTA DE EMOLUMENTOS nº150.544/2023 DE 14/04/223 REFERENTE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTROS PÚBLICOS .
Guido Astor Lienselfeld - 885 |
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268,66 |
05/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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51,26 |
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11/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1106/2023 - REF. SERVIÇOS DO REGISTRO PÚBLICO DE SALTO DO JACUI,CONFORME RECIBO nº4.588 PEDIDO DE CERTIDÃO nº3016 EMITIDO EM 05/05/2023.
Guido Astor Lienselfeld - 885 |
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51,26 |
26/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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106,76 |
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06/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1106/2023 - REF. RECIBO DE PEDIDO DE CERTIDÃO nº4.766.
Guido Astor Lienselfeld - 885 |
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106,76 |
28/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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280,82 |
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28/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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1.045,51 |
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28/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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45,19 |
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03/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1106/2023 - REF. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS,CONFORME RECIBO nº5.184 PEDIDO DE CERTIDÃO nº3414.
Guido Astor Lienselfeld - 885 |
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1.045,51 |
03/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1106/2023 - REF. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CONFORME NOTA DE EMOLUMENTOS nº150.882/2023.
Guido Astor Lienselfeld - 885 |
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280,82 |
08/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1106/2023 - REF. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS,CONFORME RECIBO nº5.231,PEDIDO DE CERTIDÃO nº3444.
Guido Astor Lienselfeld - 885 |
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45,19 |
05/09/2023 |
RESPONSÁVEL PELA DESPESA: SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA |
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193,24 |
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05/09/2023 |
RESPONSÁVEL PELA DESPESA REALIZADA: SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA. |
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1.108,77 |
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14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. parcial do EMPENHO 1106/2023 - recibo de emolumentos Nº4.822 pedido de certidão Nº3189.
Guido Astor Lienselfeld - 885 |
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193,24 |
14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1106/2023 - RECIBO DE EMOLUMENTOS nº5.512 RECEPÇÃO nº2.102.
Guido Astor Lienselfeld - 885 |
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1.108,77 |
25/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA,RESPONSÁVEL PELA DESPESA REALIZADA. |
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121,72 |
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29/09/2023 |
RESPONSÁVEL PELA DESPESA REALIZADA SR.DORLI DE OLIVEIRA. |
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45,19 |
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02/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.DORLI DE OLIVEIRA RESPONSÁVEL PELA DESPESA REALIZADA. |
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256,51 |
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04/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.DORLI DE OLIVEIRA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA DESPESA REALIZADA. |
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45,19 |
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09/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SERVIDOR, DORLI DE OLIVEIRA, RESPONSÁVEL PELA DESPESA REALIZADA. |
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390,20 |
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10/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45,19 |
10/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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256,51 |
10/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45,19 |
10/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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121,72 |
24/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1106/2023 - NOTA DE EMOLUMENTOS nº151.155/2023 EMITIDA EM 06/10/2023.
Guido Astor Lienselfeld - 885 |
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390,20 |
13/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA, RESPONSÁVEL PELA DESPESA REALIZADA. |
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256,51 |
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21/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1106/2023 - NOTA DE EMOLUMENTOS nº151.256/2023.
Guido Astor Lienselfeld - 885 |
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256,51 |
19/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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38,01 |
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22/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1106/2023 - RECIBO DE PEDIDO DE CERTIDÃO nº6.330 EMITIDO EM 06/12/2023 PELO SERV.DE REGISTROS PÚBLICOS DE SALTO DO JACUI RS.
Guido Astor Lienselfeld - 885 |
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38,01 |
26/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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292,97 |
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26/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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292,97 |
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26/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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56,22 |
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26/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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292,97 |
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26/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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292,97 |
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26/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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56,22 |
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26/12/2023 |
ESTORNO,MOTIVO:VALOR INCORRETO. |
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-292,97 |
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26/12/2023 |
ESTORNO,MOTIVO:VALOR INCORRETO. |
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-292,97 |
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26/12/2023 |
ESTORNO,MOTIVO:VALOR INCORRETO. |
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-56,22 |
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28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1106/2023 - NOTA DE EMOLUMENTOS nº151.382/2023.
Guido Astor Lienselfeld - 885 |
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292,97 |
28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1106/2023 - NOTA DE EMOLUMENTOS nº151.450/2023.
Guido Astor Lienselfeld - 885 |
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292,97 |
29/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1106/2023 - PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA DE EMOLUMENTOS nº151.416/2023.
Guido Astor Lienselfeld - 885 |
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56,22 |
TOTAL |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.