Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
179.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN, COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ/RS E DESTINO CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS, NOS DIAS 14/12/2022, 13/12/2022 E 01/12/2022, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, SENDO TODOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA, POIS NAS REFERIDAS DATAS AS VANS DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OUTRAS VIAGENS OU EM MANUTENÇÃO.........
-SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA/RS......
3,00
537,00
259.00
-SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS..........................
3,00
777,00
265.00
-SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS..........................
3,00
795,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN, COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ/RS E DESTINO CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS, NOS DIAS 14/12/2022, 13/12/2022 E 01/12/2022, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, SENDO TODOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA, POIS NAS REFERIDAS DATAS AS VANS DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OUTRAS VIAGENS OU EM MANUTENÇÃO.........
-SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA/RS...... -SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS.......................... -SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS..........................
2.109,00
23/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.109,00
23/02/2023
Pagamento de Empenho 1107/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.109,00
TOTAL
2.109,00
2.109,00
2.109,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.