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Última atualização realizada em 08/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1126 Data de lançamento: 16/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'ÁGUA E UM GALPÃO PARA GUARDAR AS FERRAMENTAS QUE SÃO UTILIZADAS EM ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OS QUAIS ESTÃO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA HORTA QUE FOI IMPLANTADA JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER...................... -ALVENARITE..................... 7,90 15,80
1.00 -ARAME GALVANIZADO 1,4MM........ 38,90 38,90
2.00 -ARAME GALVANIZADO 1,8MM........ 39,00 78,00
1.00 -ARAME QUEIMADO 1KG............. 25,90 25,90
1.00 -AREIA MÉDIA LAVADA............. 200,00 200,00
20.00 -BUCHA TIJOLO FURADO 6MM........ 0,30 6,00
15.00 -BUCHA TIJOLO FURADO 8MM........ 0,50 7,50
4.00 -CABO DE MADEIRA P/ RASTEL...... 15,90 63,60
8.00 -CIMENTO CP IV 50KG............. 42,00 336,00
2.00 -DISCO 4" SEGMENTADO............ 22,90 45,80
4.00 -DOBRADIÇA GALVANIZADA 4"....... 9,90 39,60
5.00 -ESTICADOR CABO DE AO 3/16...... 4,90 24,50
4.00 -ESTICADOR CABO DE AÇO 8,0 1/4.. 5,25 21,00
2.00 -FERRO 8MM 5/16................. 47,90 95,80
20.00 -GANCHO P/ BUCHA 6MM............ 0,80 16,00
15.00 -GANCHO P/ BUCHA 8MM............ 1,00 15,00
12.00 -PARAFUSO PHILIPS 4,0X20........ 0,15 1,80
12.00 -PARAFUSO PHILIPS 4,5X60........ 0,40 4,80
1.00 -PEDRA BRITA Nº01............... 142,50 142,50
3.00 -PREGO 12X12.................... 34,00 102,00
3.00 -PREGO 13X15.................... 29,50 88,50
3.00 -PREGO 16X24.................... 26,50 79,50
2.00 -PREGO 17X27.................... 22,90 45,80
2.00 -SERRA CIRCULAR WIDEA 4.3....... 22,90 45,80
1300.00 -TIJOLO MACIÇO.................. 0,72 936,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'ÁGUA E UM GALPÃO PARA GUARDAR AS FERRAMENTAS QUE SÃO UTILIZADAS EM ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OS QUAIS ESTÃO DESENVOLVENDO UM TRABALHO NA HORTA QUE FOI IMPLANTADA JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER...................... -ALVENARITE..................... -ARAME GALVANIZADO 1,4MM........ -ARAME GALVANIZADO 1,8MM........ -ARAME QUEIMADO 1KG............. -AREIA MÉDIA LAVADA............. -BUCHA TIJOLO FURADO 6MM........ -BUCHA TIJOLO FURADO 8MM........ -CABO DE MADEIRA P/ RASTEL...... -CIMENTO CP IV 50KG............. -DISCO 4" SEGMENTADO............ -DOBRADIÇA GALVANIZADA 4"....... -ESTICADOR CABO DE AO 3/16...... -ESTICADOR CABO DE AÇO 8,0 1/4.. -FERRO 8MM 5/16................. -GANCHO P/ BUCHA 6MM............ -GANCHO P/ BUCHA 8MM............ -PARAFUSO PHILIPS 4,0X20........ -PARAFUSO PHILIPS 4,5X60........ -PEDRA BRITA Nº01............... -PREGO 12X12.................... -PREGO 13X15.................... -PREGO 16X24.................... -PREGO 17X27.................... -SERRA CIRCULAR WIDEA 4.3....... -TIJOLO MACIÇO.................. 2.476,10
09/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 2.476,10
09/03/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1126/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN 29,70
14/03/2023 Pagamento de Empenho 1126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.446,40
TOTAL 2.476,10 2.476,10 2.476,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 09/03/2023 29,70 Lançada
TOTAL   29,70