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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1131 Data de lançamento: 17/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONAM AS DEPENDÊNCIAS DO CRMCA......... -T SOLDÁVEL 25MM................ 2,30 2,30
1.00 -ADESIVO INSTANTÂNEO 20G........ 11,50 11,50
1.00 -ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA........ 15,90 15,90
1.00 -BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL......... 4,00 4,00
1.00 -BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 35X25............................ 1,80 1,80
1.00 -CAIXA DESCARGA................. 50,00 50,00
1.00 -CHAVE FENDA 3/16X4" IMANTADA... 20,90 20,90
1.00 -CHAVE PHILIPS 1/4X6"........... 11,00 11,00
1.00 -CHAVE PHILIPS 1/8X3"........... 11,50 11,50
1.00 -COLA BRANCA 1KG................ 18,00 18,00
1.00 -COLA CANO 175G C/ APLICADOR.... 22,00 22,00
20.00 -CORDA POLIÉSTER 6,0MM BRANCA... 0,90 18,00
1.00 -DISCO 4" CIRCULAR.............. 23,90 23,90
3.00 -DISCO 4" VIDEAD 24D............ 24,00 72,00
2.00 -ENGATE FLEXÍVEL 50CM........... 15,90 31,80
2.00 -ENGATE RÁPIDO 1/2.............. 7,60 15,20
1.00 -ENGATE TORNEIRA UNIVERSAL...... 5,80 5,80
1.00 -ESPUDE P/ VASO................. 10,60 10,60
1.00 -FERROLHO CHATO 4".............. 13,50 13,50
1.00 -FITA VEDA ROSCA 12MMX10M....... 4,90 4,90
1.00 -HIDROPISTOLA JARDIM............ 29,60 29,60
2.00 -JOELHO 90 SOLD/ROSC 25MMX3/4... 8,90 17,80
4.00 -JOELHO 90 SOLDÁVEL 40MM........ 9,90 39,60
30.00 -MANGUEIRA CRISTAL INCOLOR...... 7,60 228,00
6.00 -PARAFUSO FRANCÊS ZINC C/ PORCA 1/4X1.1/4........................ 0,80 4,80
2.00 -PARAFUSO VASO SANITÁRIO........ 15,90 31,80
1.00 -PINCEL 2"...................... 9,50 9,50
10.00 -REBITE ALUMÍNIO 4,0X16,5....... 0,20 2,00
1.00 -ROLO POLIÉSTER 05 C/ CABO...... 4,20 4,20
1.00 -TORNEIRA FILTRO AC INF......... 10,00 10,00
2.00 -TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" JARDIM PRETA............................ 5,90 11,80
1.00 -TUBO DESCIDA P/ CAIXA DESCARGA. 29,90 29,90
2.00 -TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM......... 5,90 11,80
6.00 -TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM......... 16,30 97,80
1.00 -VÁLVULA CROMADA LAVATÓRIO...... 10,00 10,00
1.00 -VASO SANITÁRIO BRANCO.......... 235,00 235,00
1.00 -ASSENTO SANITÁRIO.............. 52,00 52,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONAM AS DEPENDÊNCIAS DO CRMCA......... -T SOLDÁVEL 25MM................ -ADESIVO INSTANTÂNEO 20G........ -ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA........ -BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL......... -BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 35X25............................ -CAIXA DESCARGA................. -CHAVE FENDA 3/16X4" IMANTADA... -CHAVE PHILIPS 1/4X6"........... -CHAVE PHILIPS 1/8X3"........... -COLA BRANCA 1KG................ -COLA CANO 175G C/ APLICADOR.... -CORDA POLIÉSTER 6,0MM BRANCA... -DISCO 4" CIRCULAR.............. -DISCO 4" VIDEAD 24D............ -ENGATE FLEXÍVEL 50CM........... -ENGATE RÁPIDO 1/2.............. -ENGATE TORNEIRA UNIVERSAL...... -ESPUDE P/ VASO................. -FERROLHO CHATO 4".............. -FITA VEDA ROSCA 12MMX10M....... -HIDROPISTOLA JARDIM............ -JOELHO 90 SOLD/ROSC 25MMX3/4... -JOELHO 90 SOLDÁVEL 40MM........ -MANGUEIRA CRISTAL INCOLOR...... -PARAFUSO FRANCÊS ZINC C/ PORCA 1/4X1.1/4........................ -PARAFUSO VASO SANITÁRIO........ -PINCEL 2"...................... -REBITE ALUMÍNIO 4,0X16,5....... -ROLO POLIÉSTER 05 C/ CABO...... -TORNEIRA FILTRO AC INF......... -TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" JARDIM PRETA............................ -TUBO DESCIDA P/ CAIXA DESCARGA. -TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM......... -TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM......... -VÁLVULA CROMADA LAVATÓRIO...... -VASO SANITÁRIO BRANCO.......... -ASSENTO SANITÁRIO.............. 1.190,20
09/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.190,20
09/03/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1131/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN 14,28
14/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 1.175,92
TOTAL 1.190,20 1.190,20 1.190,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 09/03/2023 14,28 Lançada
TOTAL   14,28